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并提交公司股东大会审议

2018-05-28 10:06 - 织梦58 - 查看:
券期货相关营业审计从业资历,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,可以或许满足公司财政审计和内控审计的工作需求。本次续聘内部节制审计机构合适相关法令划定和审议法式,不会影响公司一般的内控审计质量,会计审计事务所不会损害全体股东和投资者的

  券期货相关营业审计从业资历,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,可以或许满足公司财政审计和内控审计的工作需求。本次续聘内部节制审计机构合适相关法令划定和审议法式,不会影响公司一般的内控审计质量,会计审计事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意本次会计师事务所续聘,并提交公司股东大会审议。

  中国船舶工业股份无限公司于 2018年 5月 15日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2018 年度审计机构的预案》及《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2018 年度内控审计机构的预案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公

  公司第六届董事会审计委员会于 2018年 5月 14日召开第十一次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2018 年度审计机构的预案》及《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2018 年度内控审计机构的预案》。会计审计事务所按照年审会计师工作质量评断的环境,审计委员会建议公司董事会续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2018 年度财政演讲审计及内控审计机构。

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